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            垣曲縣旅游局2018年部門決算情況說明

            發(fā)布日期:2019-08-29 17:35      來源: 垣曲縣人民政府      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁

            信息索引號 發(fā)布時間 2019-08-29
            發(fā)布機構(gòu) 文號
            主題詞 體裁

            一、部門主要職責(zé)

            1、貫徹執(zhí)行旅游工作法律、法規(guī)和方針、政策;起草旅游工作規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;

            2、指導(dǎo)全縣各旅游景區(qū)發(fā)展規(guī)劃工作;

            3、組織全縣旅游形象整體宣傳和重大促銷活動;

            4、規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益;

            5、規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為;

            6、推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;             

            7、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理旅游業(yè)安全,負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作;

            8、負(fù)責(zé)星級飯店初評和旅行社設(shè)立初審;

            9、制定并組織實施全縣旅游行業(yè)人才教育培訓(xùn)規(guī)劃,配合組織實施從業(yè)人員職業(yè)資格制度和等級制度。 

            二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

            旅游局2018年在編人數(shù)15人,離退休3人。內(nèi)設(shè)科室4個,即辦公室、教育法規(guī)股、行業(yè)管理股、旅游執(zhí)法股。

            三、收入決算情況說明

            本年收入合計3513951.68元,其中:財政撥款收入3513951.68元,占比100%

            四、支出決算情況說明

            本年支出合計3443951.68元,其中:基本支出1213223.68元,占比35.23%;項目支出2230728元,占比66.77%。                                                                             

            五、支出決算具體情況

            2018年文化體育與傳媒支出1517228元,完成預(yù)算的100%,  用于運城東花園元宵節(jié)燈展支出1257228元;用于歷山鎮(zhèn)同善村農(nóng)家樂門牌更換140000元、文堂村農(nóng)家樂門牌更換60000元、毛家鎮(zhèn)鄭家?guī)X門樓建設(shè)60000元。較2017年決算增加了523200元,增長34.48%,主要原因是:有2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

            2018年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1845397元,完成預(yù)算的100%,用于工資福利、機關(guān)運行經(jīng)費,歷山鎮(zhèn)同善村廁所建設(shè)補助資金、文堂村廁所建設(shè)補助資金、望仙景區(qū)廁所補助建設(shè)等。2017年決算增加了240700元,增長13.04%,主要原因是:有2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

                2018年住房保障支出71326.68元,完成預(yù)算的100%,用于財政補貼的住房公積金支出。較2017年決算增加71326.68元,增長100%,主要原因為2017年住房公積金財政補貼部分由財政部門統(tǒng)一反映,2018年在本單位決算中反映。

            六、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算4000元,與上年一致。其中:因公出國(境)費0元,與上年一致;公務(wù)用車購置費0元,與上年一致;公務(wù)用車運行費0元,與上年一致;公務(wù)接待費4000元,共接待 1批次7人,與上年一致。

            七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

            2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出125937元,2017年減少了17769元,下降12.36%。主要原因是:2018年度單位人員減少。其中辦公費支出24670元、電費支出2000元、郵電費支出3000元、公務(wù)接待費支出4000元、工會經(jīng)費支出9954元、福利費支出19908元、其他交通費支出55275

            八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

            國有資產(chǎn)金額157378元,通用設(shè)備32738元,家具用具124640元。

            本單位無車輛。

            九、政府采購情況

              2018年度,政府采購年初預(yù)算7130元,政府采購支出總額7130元,其中政府采購貨物支出7130元,通過中小微企業(yè)采購7130元。 

            十、項目預(yù)算績效評價結(jié)果

            (一)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1257228

            為貫徹落實市委、市政府2018年“古中國、大運城”民俗文化旅游年會議精神,在縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,我單位201828-201833日在運城東花園舉辦了大型的燈展活動。活動內(nèi)容還包括:土特產(chǎn)展銷、宣傳單散發(fā)、景區(qū)宣傳片循環(huán)播放。由此產(chǎn)生的費用為:燈展費用1195000 道路樹木亮化40000  旅游年視頻制作9000  土特產(chǎn)展銷差旅費13228元。

            運城東花園燈展活動,使更多的人能夠知道垣曲、了解垣曲,為全景垣曲、全域旅游奠定了良好的基礎(chǔ)。

             (二)、文化體育與傳媒支出260000

                 根據(jù)運財教【2016131號文件精神、垣財行字【201738號文件指示,下達(dá)我單位中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金260000元。

                1、建設(shè)地址、建設(shè)內(nèi)容:歷山鎮(zhèn)文堂村15戶農(nóng)家樂門牌更換、歷山鎮(zhèn)35戶農(nóng)家樂門牌更換、4塊垃圾池木牌、12塊小門牌制作;造價227365元,財政補貼200000元,余款自籌。

                 依據(jù)市局、縣財政局專款專用的原則,我們對資金實行了嚴(yán)格管理。門牌更換項目已經(jīng)完工,并合格驗收,200000元資金全部撥付到位。

            文堂村、同善村門牌的更換,整齊劃一、美觀大方,徹底改變了村里的村容村貌,垃圾池牌子的豎立,也改變了村里臟亂差的現(xiàn)象,使村民雖處亂扔垃圾的整體素質(zhì)大大提高。 

              2、建設(shè)地址及建設(shè)內(nèi)容:

                 毛家鎮(zhèn)鄭家?guī)X村;門樓建項目。造價:73300元,財政補貼60000元,余款自籌。

                 隨著生活節(jié)奏的加快,在城市生活的人們壓力越來越大,去鄉(xiāng)村放松身心已經(jīng)成為很多人的共同追求。為發(fā)展旅游建設(shè),改變村容村貌,鄭家?guī)X村今年4-6月份在長毛路進(jìn)村口建防腐木門樓主體一座.

                 我單位依據(jù)市局、縣財政局專項資金??顚S玫囊?guī)定,對資金實行了嚴(yán)格管理。鄭家?guī)X村門樓建設(shè)項目已經(jīng)完工并合格驗收,60000元資金已撥付到位。

            鄭家?guī)X門樓建設(shè)項目,極大的改變了村容村貌,直觀感覺村莊房屋坐落有致,村莊自然景觀優(yōu)美,凸出了毛家田園特色養(yǎng)殖特點。

              (三)駐村經(jīng)費10000

               根據(jù)縣委、縣政府的安排部署,我單位結(jié)對幫扶歷山鎮(zhèn)同善村,駐村書記1名,扶貧工作隊員1名,入住同善村開展幫扶活動。

               一年來,第一書記及扶貧工作隊員,走村入戶,調(diào)查研究,掌握了大量第一手資料,為了把扶貧工作做好做扎實,單位在專項工作經(jīng)費中打印資料及宣傳材料,把黨的扶貧政策宣傳到各家各戶,并做到制度上墻,扶貧手冊填寫規(guī)范,各種資料完整。

            2018年,同善村的扶貧工作已經(jīng)整村脫貧,脫貧不脫政策,第一書記及駐村工作隊還要堅持到2020年,我們將一如既往的努力工作,把這千秋偉業(yè)工作做得更好更扎實。

               (四)、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出300000

                  1、根據(jù)運財行【201763號文件精神、垣財行字【20187號文件指示,下達(dá)我單位同善村旅游廁所補助資金10萬元。

            廁所建設(shè)地點:歷山鎮(zhèn)同善村。建設(shè)內(nèi)容:仿古式廁所60平米,男廁位4個、小便池6個、女廁位4個、化糞池、照明供水設(shè)施。廁所總造價39萬元、財政補貼10萬元,其余資金由同善村自籌。

                我局根據(jù)市、縣財政部門要求,嚴(yán)格專項資金使用程序,對資金實行了嚴(yán)格管理。目前廁所建設(shè)項目已經(jīng)完工,并合格驗收,資金已全部撥付到位。

            同善村廁所建設(shè)項目,為同善村民帶來了極大方便,并結(jié)合脫貧攻堅的工作,解決了建檔立卡貧困戶一名,打掃、清潔廁所衛(wèi)生,月收入300元。

                  2、根據(jù)垣財預(yù)指【201823號文件指示,下達(dá)我單位歷山鎮(zhèn)文堂村旅游廁所補助資金20萬元。

            1) 廁所建設(shè)地點:歷山鎮(zhèn)文堂村琉廟居民組,廁所面積43.99平米,化糞池6.5立方米,造價12.11萬元.

            2)廁所建設(shè)地點

            歷山鎮(zhèn)文堂村五里坡居民組

            公廁面積38.5平米,化糞池5.25立方米,造價12.33萬元。

            兩個公廁總造價24.44萬元,財政補貼20萬元,余款自籌。

                我局根據(jù)縣財政部門要求,嚴(yán)格專項資金使用程序,對資金實行了嚴(yán)格管理。目前廁所項目已經(jīng)完工,并合格驗收,20萬元也已撥付到位。

            該項目實施后,填補了文堂村公廁的空白,為同善村村民帶來了諸多方便。

              十一、工作創(chuàng)新措施情況

            立足單位實際,積極轉(zhuǎn)變觀念,明確工作任務(wù),加強學(xué)習(xí)交流完善創(chuàng)新機制,不斷探索新形勢下財政工作的新思路、新方法,一是堅持依法理財,嚴(yán)格財政預(yù)算收支管理,細(xì)化預(yù)算,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,確保財政收支平衡。二是加強檢查監(jiān)督。加強資金安全,勤政廉政、業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部管理、考核獎懲等制度的建設(shè),確保資金專款專用。三是提升財政業(yè)務(wù)信息化水平,建立財政信息暢通機制,規(guī)范操作使用財務(wù)軟件,所有資金納入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)管,穩(wěn)步推進(jìn)財政電算化管理,確保財政資金安全高效運行。

            十二、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

            部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況為提高本單位預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,科學(xué)合理編制預(yù)算,強化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行效率,推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強了財務(wù)監(jiān)督和績效評價,把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理,逐步建立起以強化資金使用為核心的績效評價體系,工作過程全部進(jìn)行量化考評,進(jìn)一步完善財務(wù)監(jiān)督制度,確保各項收支有序可控。

            十三、其他需要說明的事項進(jìn)行說明

                

            十四、名詞解釋

            (一)基本支出:指我單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            (二)項目支出:指我單位除基本支出之外為完成旅游宣傳等所發(fā)生的支出。

            (三)“三公”經(jīng)費:指我單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

             

             

             

             

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